Detalhes
Pagamentos Mensais
Especificação do Empenho N° Pagamento N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633297 1002495 10/02/2015 R$ 1.314,81
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633819 4000912 10/02/2015 R$ 210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632909 1002575 10/02/2015 R$ 163,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633809 4000939 10/02/2015 R$ 331,21
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES. 400633807 4000955 10/02/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632675 4000964 02/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632677 4000964 02/02/2015 R$ 20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. 400632719 4000984 24/02/2015 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO. 100632907 1002662 10/02/2015 R$ 5.995,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632911 1002663 10/02/2015 R$ 85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PARCELA UNICA. 400633811 4000987 10/02/2015 R$ 7.209,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS AFINS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 100631059 1002733 23/02/2015 R$ 1.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO, ANALISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631045 1002738 23/02/2015 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OXA 0901, OQP 3051 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633875 4001006 24/02/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630831 4001007 03/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A 100636763 1001370 26/02/2015 R$ 1.322,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO 400633805 4000472 10/02/2015 R$ 1.429,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 400642350 4001016 10/02/2015 R$ 325,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 400633803 4001017 10/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 400633751 4001024 24/02/2015 R$ 691,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. INCENTIVO DO ESTADO CONFORME PORTARIA. 400633743 4001025 24/02/2015 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100642342 1000007 27/02/2015 R$ 167,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014. 100632893 1002796 10/02/2015 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632663 4000033 02/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632659 4000033 02/02/2015 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO RESPIRONICS PARA O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA, NO PERÍODO DE 04/01/2015 A 04/02/2015. 400633859 4000038 11/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632651 4000024 02/02/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632647 4000024 02/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632655 4000008 02/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632639 4000025 02/02/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632679 4000003 02/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 400632703 4000039 02/02/2015 R$ 154,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632643 4000004 02/02/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632683 4000007 02/02/2015 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633083 1000053 06/02/2015 R$ 189,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633067 1000054 06/02/2015 R$ 380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODOS VEÍCULOS PLACAS OWO 8993, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 100633035 1000056 06/02/2015 R$ 512,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633019 1000057 06/02/2015 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633353 1000036 06/02/2015 R$ 351,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633361 1000058 06/02/2015 R$ 22,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633357 1000058 06/02/2015 R$ 24,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633099 1000059 06/02/2015 R$ 172,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100632807 1000059 06/02/2015 R$ 23,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 100633349 1000060 06/02/2015 R$ 141,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633345 1000061 06/02/2015 R$ 133,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633275 1000059 06/02/2015 R$ 84,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633341 1000062 06/02/2015 R$ 78,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633337 1000063 06/02/2015 R$ 28,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633015 1000065 06/02/2015 R$ 133,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE LIMPEZA DE RIBEIRAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632979 1000068 02/02/2015 R$ 536,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. 100632945 1000069 02/02/2015 R$ 233,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 002/2015 100632861 1000070 10/02/2015 R$ 177,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632857 1000071 10/02/2015 R$ 1.151,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO 096/2014 E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633103 1000072 10/02/2015 R$ 2.391,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 03/2015 100633253 1000073 10/02/2015 R$ 177,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 01/2015 100633219 1000074 10/02/2015 R$ 265,77
APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015. 100643474 1000075 02/02/2015 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632917 1000078 10/02/2015 R$ 4.736,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO/FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS, TRANSPORTANDO MADEIRAS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632963 1000079 04/02/2015 R$ 1.652,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA E REDE DE ESGOTO PARA A FAMILIA DE APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO CÓRREGO MACUCO, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. 100632997 1000080 02/02/2015 R$ 490,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636765 1000081 23/02/2015 R$ 455,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 100633223 1000082 10/02/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718090062552 100633231 1000083 04/02/2015 R$ 38,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718090052348 100633227 1000084 04/02/2015 R$ 38,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633833 4000007 02/02/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630837 4000043 02/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632779 4000004 02/02/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632783 4000004 02/02/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632791 4000004 02/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633825 4000006 02/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630823 4000037 02/02/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632699 4000001 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632695 4000001 02/02/2015 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633799 4000044 10/02/2015 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTREGRADOS DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 01/2015 400633795 4000045 10/02/2015 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO DOS VEICULOS PLACAS OQP 6717, OXA 0901, HNH 1620, NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633841 4000046 10/02/2015 R$ 837,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633867 4000024 02/02/2015 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. 400632763 4000047 24/02/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 400632787 4000050 03/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100632913 1000085 10/02/2015 R$ 27,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DE PAREDES, DIVISÓRIAS, PORTAS E GRADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633051 1000086 05/02/2015 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 100633235 1002384 10/02/2015 R$ 22.291,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 100637055 1000087 10/02/2015 R$ 7.226,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400632707 4000051 04/02/2015 R$ 7.123,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631011 1002799 13/02/2015 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633143 1002800 23/02/2015 R$ 146,00
REFERENTE AO 3º ADITIVO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CONFORME BOLETIM EM ANEXO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100645070 1000030 03/02/2015 R$ 12.858,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630865 4000043 02/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633829 4000003 02/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633821 4000003 02/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633837 4000003 02/02/2015 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO DO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631299 1000055 13/02/2015 R$ 340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. 100631307 1000067 13/02/2015 R$ 465,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400633847 4000020 10/02/2015 R$ 120,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400632687 4000021 10/02/2015 R$ 195,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400633779 4000017 10/02/2015 R$ 127,30
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400633783 4000015 10/02/2015 R$ 76,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400633787 4000019 10/02/2015 R$ 66,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400633791 4000022 10/02/2015 R$ 102,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633693 4000014 18/02/2015 R$ 1.578,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633677 4000013 18/02/2015 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633681 4000012 18/02/2015 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633685 4000010 18/02/2015 R$ 117,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633689 4000011 18/02/2015 R$ 1.469,98
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 400633851 4000018 10/02/2015 R$ 177,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400632691 4000048 10/02/2015 R$ 186,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HNH 1620, OQD 6717, OQP 3051, OXI 8384, OPQ 9209, HNH 0321, NXX 0844, OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M 400633855 4000063 11/02/2015 R$ 1.803,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633871 4000004 03/02/2015 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO BAIRRO SANTA RITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633257 1000109 05/02/2015 R$ 175,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO LANÇAMENTO DO LIVRO "O SONHO DE CONSTRUÇÃO DA FAMÍLIA AQUINO PERPÉTUO". 100643456 1000110 05/02/2015 R$ 245,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, 01/2015. 100630963 1000111 05/02/2015 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100632811 1000123 05/02/2015 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100632865 1000124 10/02/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628357 1000126 02/02/2015 R$ 4.529,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628319 1000127 02/02/2015 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628397 1000128 02/02/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628467 1000129 02/02/2015 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628415 1000130 02/02/2015 R$ 2.568,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628425 1000131 02/02/2015 R$ 10.128,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628337 1000132 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628293 1000133 02/02/2015 R$ 10.455,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628671 1000134 02/02/2015 R$ 4.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628449 1000135 02/02/2015 R$ 2.916,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628493 1000136 02/02/2015 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628487 1000137 02/02/2015 R$ 1.561,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628371 1000138 02/02/2015 R$ 4.202,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628499 1000139 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628663 1000140 02/02/2015 R$ 14.221,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628391 1000141 02/02/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628575 1000142 02/02/2015 R$ 1.347,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628547 1000143 02/02/2015 R$ 38.950,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628517 1000144 02/02/2015 R$ 58.441,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628595 1000145 02/02/2015 R$ 682,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628601 1000147 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628621 1000148 02/02/2015 R$ 4.202,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628637 1000149 02/02/2015 R$ 1.579,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628643 1000150 02/02/2015 R$ 2.430,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628629 1000151 02/02/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628679 1000152 02/02/2015 R$ 3.073,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628227 1000153 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628169 1000154 02/02/2015 R$ 14.890,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628213 1000155 02/02/2015 R$ 26.119,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628263 1000156 02/02/2015 R$ 8.859,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628259 1000157 02/02/2015 R$ 42,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628247 1000158 02/02/2015 R$ 8.195,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628269 1000159 02/02/2015 R$ 4.097,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628277 1000160 02/02/2015 R$ 1.072,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628285 1000161 02/02/2015 R$ 5.516,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628685 1000162 02/02/2015 R$ 933,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100628691 1000163 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633279 1000164 06/02/2015 R$ 1.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628133 4000070 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628129 4000071 02/02/2015 R$ 884,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628121 4000072 02/02/2015 R$ 26.495,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628089 4000073 02/02/2015 R$ 24.179,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628141 4000074 02/02/2015 R$ 1.287,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628065 4000079 02/02/2015 R$ 235,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628059 4000080 02/02/2015 R$ 4.431,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628069 4000081 02/02/2015 R$ 577,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628079 4000082 02/02/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628149 4000077 02/02/2015 R$ 27.053,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628157 4000078 02/02/2015 R$ 1.948,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 400628163 4000075 02/02/2015 R$ 2.116,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633193 1000165 10/02/2015 R$ 131,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633197 1000166 10/02/2015 R$ 49,65
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 100631125 1000089 23/02/2015 R$ 70,00
AQUSIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631141 1000090 23/02/2015 R$ 1.795,50
AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA O VEÍCULO PVL 1756, SENDO TAPETE E CAPA DE COURO SINTÉTICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631129 1000092 23/02/2015 R$ 717,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632841 1000095 23/02/2015 R$ 2.684,30
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631073 1000096 23/02/2015 R$ 2.536,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL PARA OS VEÍCULOS PLACAS PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631283 1000097 13/02/2015 R$ 3.765,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633131 1000037 23/02/2015 R$ 3.572,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633135 1000035 23/02/2015 R$ 1.425,00
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633149 1000091 23/02/2015 R$ 3.999,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100633173 1000174 10/02/2015 R$ 5.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633201 1000125 10/02/2015 R$ 1.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNCIIAPL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631133 1000175 23/02/2015 R$ 531,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MDF PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633157 1000176 10/02/2015 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631021 1000177 23/02/2015 R$ 7.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. 100633177 1000178 10/02/2015 R$ 528,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA VERIFICAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS DE CÁCULOS E DESCRITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA A E GEORGINO RICARDO DO MUNCIIPI 100645088 1000179 10/02/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 100631013 1000180 23/02/2015 R$ 420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. 400633705 4000083 18/02/2015 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632759 4000005 03/02/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400633863 4000005 03/02/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630827 4000006 03/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630897 4000024 03/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630905 4000024 06/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632755 4000004 03/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 400633761 4000084 20/02/2015 R$ 16.994,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015(INSS DOS AUTONOMOS) 400633767 4000085 20/02/2015 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636291 1000182 20/02/2015 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO MES 01/2015 100636297 1000183 20/02/2015 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636301 1000184 20/02/2015 R$ 551,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636307 1000185 20/02/2015 R$ 1.050,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636319 1000187 20/02/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636323 1000188 20/02/2015 R$ 422,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636329 1000189 20/02/2015 R$ 325,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636335 1000190 20/02/2015 R$ 249,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636349 1000192 20/02/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636355 1000193 20/02/2015 R$ 731,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636277 1000194 20/02/2015 R$ 10.168,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636285 1000195 20/02/2015 R$ 7.376,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636367 1000196 20/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636373 1000197 20/02/2015 R$ 789,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636361 1000198 20/02/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636381 1000199 20/02/2015 R$ 365,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636387 1000200 20/02/2015 R$ 10.415,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636407 1000201 20/02/2015 R$ 190,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636401 1000202 20/02/2015 R$ 912,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636413 1000203 20/02/2015 R$ 3.766,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015(INSS DOS AUTONMOS) 100636419 1000204 20/02/2015 R$ 4.020,86
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631311 1000170 13/02/2015 R$ 7.976,14
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631279 1000172 13/02/2015 R$ 8.113,15
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631275 1000173 13/02/2015 R$ 5.825,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO MANUT. CORRETIVA, TROCA DO ESTATOR, DA BOBINA, DO CONJ. DE CUBO, D 100631271 1000045 13/02/2015 R$ 2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO MANUT. CORRETIVA, TROCA DOS AMORTECEDORES, TROCA DO RADIADOR, TROC 100631267 1000205 13/02/2015 R$ 2.660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO TROCA DE FILTRO, TROCA DA VELA DE AQUECIMENTO, TROCA DO SUPORTE, T 100631263 1000206 13/02/2015 R$ 2.478,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO TROCA DACOROA E PINHÃO, TROCA DO EIXO, TROCA DO REPARO DIFE 100631259 1000207 13/02/2015 R$ 2.800,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633123 1000105 23/02/2015 R$ 380,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANPORTE ESCOLAR. DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100630985 1000171 13/02/2015 R$ 9.552,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 100633127 1000103 23/02/2015 R$ 483,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631105 1000104 23/02/2015 R$ 4.800,06
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633139 1000107 23/02/2015 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015(PAGAMENTO DE MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR) 100643988 1000181 19/02/2015 R$ 577,86
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV FIXO MULTIVISÃO PARA CRECHE- CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631081 1000169 23/02/2015 R$ 109,00
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631085 1000168 23/02/2015 R$ 1.120,00
AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS PLENO COM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631089 1000167 23/02/2015 R$ 35,00
AQUISIÇÃO DE TONER SHARP MX235BT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633145 1000108 23/02/2015 R$ 584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 400630799 4000042 13/02/2015 R$ 166,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 400630795 4000042 13/02/2015 R$ 260,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400632727 4000086 24/02/2015 R$ 451,18
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633669 4000027 18/02/2015 R$ 1.194,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633673 4000062 18/02/2015 R$ 96,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633665 4000061 18/02/2015 R$ 1.172,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633775 4000026 18/02/2015 R$ 1.556,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630853 4000025 06/02/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630845 4000025 06/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630849 4000025 06/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630893 4000024 06/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630901 4000024 06/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630889 4000024 06/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636443 4000003 06/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636439 4000003 06/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630819 4000001 06/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630807 4000004 06/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630833 4000007 06/02/2015 R$ 233,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 400633731 4000042 13/02/2015 R$ 345,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630861 4000043 06/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630841 4000043 06/02/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 400633735 4000495 13/02/2015 R$ 643,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631201 4000089 06/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631205 4000089 06/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631213 4000090 06/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631217 4000090 06/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631189 4000033 06/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU 400621586 4000091 10/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631185 4000053 06/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631209 4000059 06/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631193 4000092 06/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631197 4000093 06/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631181 4000094 06/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECNICA DA ENFERMEIRA OTAVIANE MAGALHAES 400632767 4000095 24/02/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA MARIA TEREZINHA NUNES 400632771 4000096 24/02/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA MARILIA CUNHA. 400632775 4000097 24/02/2015 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA REVISÃO DE LÂMINA PARA A PACIENTE ROSALI GONÇALVES DOS SANTOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400621680 4000098 10/02/2015 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. 400633697 4000104 18/02/2015 R$ 3.390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. 400633715 4000105 18/02/2015 R$ 17.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL + 17 PLANTÕES DE SOBREAVISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. 400633723 4000106 18/02/2015 R$ 20.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 100631291 1000210 18/02/2015 R$ 144,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631295 1000085 18/02/2015 R$ 16,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PUP8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015. 100631093 1000209 23/02/2015 R$ 2.027,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015. 100631303 1000208 13/02/2015 R$ 371,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631229 1000211 20/02/2015 R$ 14,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 100643448 1000050 13/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 100631157 1000051 18/02/2015 R$ 385,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631287 1000212 18/02/2015 R$ 104,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631149 1000036 18/02/2015 R$ 326,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631153 1000213 18/02/2015 R$ 97,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 100649186 1000217 09/02/2015 R$ 884,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100649182 1000218 09/02/2015 R$ 8.672,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400631177 4000004 14/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CONGELADOR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636629 1000234 20/02/2015 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA N 1420150000002290229 100631077 1000238 23/02/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 400630857 4000108 13/02/2015 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 400630811 4000109 13/02/2015 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 400631173 4000110 13/02/2015 R$ 70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PERIODO DE 19/11/2014 A 09/01/2015. 400632731 4000052 24/02/2015 R$ 12.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/02/2015 A 04/03/2015. 400630803 4000111 13/02/2015 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DE PAREDES, JANELAS, PORTAS, AREA INTERNA E EXTERNA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636533 1000241 13/02/2015 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO MACUCO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. 100630945 1000242 13/02/2015 R$ 1.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631017 1000243 23/02/2015 R$ 400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCPORTE - CAMPO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631041 1000244 23/02/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100636791 1000245 23/02/2015 R$ 550,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636783 1000249 23/02/2015 R$ 400,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE 100645062 1000250 24/02/2015 R$ 200,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631037 1000251 23/02/2015 R$ 600,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100632845 1000252 23/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 100631145 1000051 23/02/2015 R$ 420,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100631007 1000253 23/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100632853 1000006 23/02/2015 R$ 406,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTONIVEALDORA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. 100630989 1000255 23/02/2015 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DOS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633305 1000257 23/02/2015 R$ 494,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633321 1000258 23/02/2015 R$ 361,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631109 1000259 23/02/2015 R$ 226,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 006/2015 100631137 1000260 23/02/2015 R$ 177,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631097 1000229 23/02/2015 R$ 470,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 100632849 1000034 23/02/2015 R$ 177,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631101 1000230 23/02/2015 R$ 490,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631247 1000232 23/02/2015 R$ 241,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400632743 4000064 24/02/2015 R$ 25,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. 400632735 4000103 24/02/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636447 4000003 13/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630815 4000009 13/02/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636455 4000024 13/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630787 4000004 13/02/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630791 4000004 13/02/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630873 4000001 13/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630877 4000001 13/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630869 4000006 13/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630885 4000005 13/02/2015 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400630881 4000005 13/02/2015 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS OQD 6717, OXI 8384, OPQ 9209, OPQ 3051, NXX 0844, HNH 0321 E HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400632721 4000121 24/02/2015 R$ 1.292,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA E ETROESCAVADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015,SENDO 944,87 LITROS. 100631331 1000227 23/02/2015 R$ 2.532,27
AQUISIÇÃO DE ARLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633153 1000226 23/02/2015 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 1662,88 LIT 100631255 1000225 23/02/2015 R$ 4.456,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 434,22LITROS. 100631251 1000224 23/02/2015 R$ 1.341,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015,SENDO160 LITROS. 100633301 1000221 23/02/2015 R$ 494,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS 1 E 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 304,03 LITROS. 100631339 1000223 23/02/2015 R$ 939,47
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 1640,69 LITROS. 100631335 1000222 23/02/2015 R$ 3.622,45
PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 100630473 1000263 23/02/2015 R$ 656,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400633737 4000123 24/02/2015 R$ 7.199,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OXA 0901, OPQ 3051, OPQ 9209, OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA 400633755 4000120 24/02/2015 R$ 929,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636459 4000004 13/02/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400643178 4000043 16/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636435 4000001 13/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636467 4000002 13/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636451 4000025 13/02/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400643190 4000023 13/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400643726 4000124 20/02/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400643742 4000033 20/02/2015 R$ 20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE janeiro DE 2015. INCENTIVO DO ESTADO CONFORME PORTARIA. 400633747 4000127 24/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH1620 400624642 4000128 11/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX0844 400624646 4000129 11/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQP 3051 400624650 4000130 11/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ9209 400624654 4000131 11/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 400624658 4000132 11/02/2015 R$ 290,90
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQD6717 400624662 4000133 11/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA 0901 400624666 4000134 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ 7845 100627473 1000264 11/02/2015 R$ 290,90
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA ORC 8464 100627477 1000265 11/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUD 8952 100627481 1000266 11/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQW7060 100627485 1000267 11/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GPZ 8988 100627599 1000268 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7405 100627603 1000269 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 100627607 1000270 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 100627611 1000271 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUM 7183 100627615 1000272 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUP 5110 100627619 1000273 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX 1270 100627623 1000274 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 100627627 1000275 11/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQB 9853 100627631 1000276 11/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 100627639 1000277 11/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXK 2544 100627643 1000278 11/02/2015 R$ 105,25
AQUISIÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100643452 1000237 23/02/2015 R$ 750,00
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, LCN 8873, PUP 5110, PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631243 1000235 24/02/2015 R$ 24.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 100636667 1000065 25/02/2015 R$ 178,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400643194 4000023 13/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400643166 4000023 13/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400636463 4000004 20/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 100627723 1000166 06/02/2015 R$ 84,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N . 100627727 1000279 04/02/2015 R$ 383,98
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, MES DE JANEIRO DE 2015. 100636787 1000280 23/02/2015 R$ 480,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, MES DE JANEIRO DE 2015. 100643514 1000281 23/02/2015 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COM ASSISTENCIA TÉCNICA NAS OBRAS DE REFORMA DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DIVINO NO CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636651 1000305 25/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100636671 1000036 25/02/2015 R$ 263,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100636647 1000064 25/02/2015 R$ 78,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA 04, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 100636675 1000326 26/02/2015 R$ 5.232,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA 03, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 100636697 1000327 26/02/2015 R$ 5.660,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 100630589 1000339 24/02/2015 R$ 41,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG 100630593 1000340 09/02/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 100630597 1000341 24/02/2015 R$ 41,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 100636751 1000343 27/02/2015 R$ 420,00
AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400645098 4000122 11/02/2015 R$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 400630725 4000139 24/02/2015 R$ 320,00
REFERENTE AO 4º ADITIVO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES, CONFORME BOLETIM EM ANEXO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100641058 1000346 27/02/2015 R$ 27.747,28
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636759 1000345 27/02/2015 R$ 15.470,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636625 1000319 27/02/2015 R$ 6.921,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DE SANDRA FIGUEIREDO, BENÍZIO CALDEIRA, FATIMA APARECIDA, MARIA HELENA DA SILVA E MARIA ANSELMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DA SECRETARIA MUN 100645066 1000288 27/02/2015 R$ 7.471,59
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, LCN 8873 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636755 1000348 27/02/2015 R$ 26.825,00
AQUISIÇÃO DE TATAME PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100631237 1000228 20/02/2015 R$ 3.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 400632671 4000035 02/02/2015 R$ 20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100633649 1000256 23/02/2015 R$ 170,00
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA OS VEÍCULO PLACAS OQD 6717, OPQ 3051, OXI 8384, OPQ 9209, HNH 0321 E NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO 400633817 4001013 10/02/2015 R$ 8.601,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641806 1000379 27/02/2015 R$ 4.529,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641770 1000380 27/02/2015 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641844 1000381 27/02/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641906 1000382 27/02/2015 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641926 1000383 27/02/2015 R$ 3.388,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641864 1000384 27/02/2015 R$ 9.060,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641788 1000385 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641744 1000386 27/02/2015 R$ 10.455,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642142 1000387 27/02/2015 R$ 4.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641888 1000388 27/02/2015 R$ 4.131,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641938 1000389 27/02/2015 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641932 1000390 27/02/2015 R$ 1.801,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641818 1000391 27/02/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642014 1000392 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642134 1000393 27/02/2015 R$ 14.221,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642008 1000394 27/02/2015 R$ 15.127,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642004 1000395 27/02/2015 R$ 1.482,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641976 1000396 27/02/2015 R$ 28.923,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641968 1000397 27/02/2015 R$ 42.069,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641952 1000398 27/02/2015 R$ 63.181,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641944 1000399 27/02/2015 R$ 4.288,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642032 1000400 27/02/2015 R$ 2.697,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642054 1000401 27/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642060 1000403 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642078 1000404 27/02/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642094 1000405 27/02/2015 R$ 1.822,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642086 1000406 27/02/2015 R$ 1.822,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642100 1000407 27/02/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642150 1000408 27/02/2015 R$ 3.073,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641618 1000409 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641572 1000410 27/02/2015 R$ 16.049,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641638 1000411 27/02/2015 R$ 24.301,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641664 1000412 27/02/2015 R$ 11.181,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641670 1000413 27/02/2015 R$ 42,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641652 1000414 27/02/2015 R$ 8.825,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641674 1000415 27/02/2015 R$ 3.782,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641682 1000416 27/02/2015 R$ 1.078,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641692 1000417 27/02/2015 R$ 6.017,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100641834 1000418 27/02/2015 R$ 2.311,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642128 1000419 27/02/2015 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100642110 1000420 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641488 4000154 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641484 4000155 27/02/2015 R$ 1.441,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641498 4000157 27/02/2015 R$ 23.274,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641512 4000158 27/02/2015 R$ 2.925,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641534 4000159 27/02/2015 R$ 376,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641538 4000160 27/02/2015 R$ 2.806,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641524 4000161 27/02/2015 R$ 15.519,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641518 4000162 27/02/2015 R$ 11.358,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641440 4000163 27/02/2015 R$ 353,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641454 4000164 27/02/2015 R$ 5.967,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641418 4000166 27/02/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 100636499 1000038 25/02/2015 R$ 1.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 100636521 1000186 20/02/2015 R$ 1.163,71
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636723 1000328 26/02/2015 R$ 8.137,31
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636731 1000329 26/02/2015 R$ 12.745,13
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636739 1000330 26/02/2015 R$ 11.033,54
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LCN 8873 DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636747 1000331 26/02/2015 R$ 166,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636875 1000313 27/02/2015 R$ 894,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100636879 1000292 27/02/2015 R$ 1.406,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641428 4000165 27/02/2015 R$ 2.071,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 100645094 1000432 26/02/2015 R$ 19,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639603 1000049 10/02/2015 R$ 5.018,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639739 1000012 10/02/2015 R$ 14,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639751 1000012 10/02/2015 R$ 4.937,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639767 1000012 20/02/2015 R$ 0,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639743 1000012 20/02/2015 R$ 3,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639755 1000012 20/02/2015 R$ 454,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639759 1000012 27/02/2015 R$ 1.852,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639763 1000012 26/02/2015 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100639747 1000012 28/02/2015 R$ 2,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 CID 100639837 1000039 20/02/2015 R$ 0,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 400639859 4000058 28/02/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400641464 4000156 27/02/2015 R$ 38.879,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 400639939 4000184 27/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA 23867-8 100640041 1000474 27/02/2015 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. 100640063 1000475 27/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100641160 1000478 27/02/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100642186 1000350 28/02/2015 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100642234 1000350 28/02/2015 R$ 130,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. 100642266 1000005 10/02/2015 R$ 1.105,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. 100642274 1000005 20/02/2015 R$ 2.145,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. 100642282 1000005 27/02/2015 R$ 197,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO 100642290 1000101 20/02/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. 400642310 4000057 27/02/2015 R$ 70,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 100642628 1000004 28/02/2015 R$ 15,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 100642636 1000004 28/02/2015 R$ 152,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CONSURGE CONFORME CONTRATO. 400643114 4000107 24/02/2015 R$ 1.067,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100644036 1000496 27/02/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. 400644082 4000204 27/02/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 100644140 1000099 27/02/2015 R$ 23,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 100646036 1000349 13/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 100665587 1000100 28/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA SEC DE SAUDE. 400687693 4000187 27/02/2015 R$ 735,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. 400687810 4000060 27/02/2015 R$ 1.974,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. 400687813 4000060 27/02/2015 R$ 493,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. 400687804 4000076 27/02/2015 R$ 1.681,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. 400687807 4000076 27/02/2015 R$ 3.005,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100836218 1000191 20/02/2015 R$ 1.186,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 100836694 1000146 02/02/2015 R$ 5.481,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 100836718 1000402 27/02/2015 R$ 3.642,56